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    審計經理/主管
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    風控與審計崗振華石油控股有限公司北京11-07

    學歷要求:碩士|工作經驗:|公司性質:國企|公司規模:

    職責簡述:1、負責內控制度梳理;2、負責內控流程監控,不定期開展內部專項審計,驗證內部控制設計及執行有效性,并做好內控自評報告;3、負責經濟責任離任審計相關工作;4、負責組織溝通協調各項外部審計檢查工作;5、負責各項審計檢查整改落實跟進工作;6、協助全面風險管理體系搭建。任職資格要求:1、國內重點院校碩士畢業,審計學、會計學、財務管理等相關專業;2、英語六級及以上,聽說讀寫流利;3、熟悉企業內部控制框架指引,企業會計準則

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    Internal Control Manager, Asia Pacific范思哲(中國)商業有限公司上海3-4萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:外資(歐美)|公司規模:500-1000人

    Responsibilities: Lead the Internal Control team on day to day support of risk management and add value by working collaboratively with management and other departments.Be familiar with retail business and retail store operation to implement testing and controls on the identified risks and monitoring the implementation of action plans.Lead Internal Control team to conduct an audit project from planning stage to audit report completion. The scope of audit covers not only the general daily operation but also staff fraud cases etc.Ascertain and document operation/system flow and proceduresConduct store operation procedure training to retail stores and office staffParticipate in the implementation of Capri SOX and perform monthly compliance checks and follow up on the completionPerform compliance checks; provide report to Finance/Management and propose recommendations.Perform new operation/system flow validation and collaborate with other departments on these new flows.Review and update operation procedure to align with changes in operation/system flow or new systems and business model.Review accounting COA and standardize mapping with Tagetik for countries in the region.Launch store control review in all stores in the regionIdentify control weaknesses in store operation; discuss measures with country finance and managementPropose recommendation, considering operation needs/constraintsArbitration between controls and operation differences Build regular control reports for review by country finance and managementKPI on inventory discrepancies, cash discrepanciesReports to detect strange or irregular transactionsStore Day end checklist for submission to back office (for sales audit or control purpose)Report summarizing the findings/recommendations during each visitFollow up with country finance on implementation and reinforcementSupport on ad hoc projectsRequirements:Attentiveness to detail, analytical and problem-solving skills;The ability to lead and work as a member of a team and knowledge of how to read and interpret financial/business transaction data;Good interpersonal skill and able to effectively communicate with staff at all level;At least six years releated experience in retail or luxury fashion industry;Fluent in written and spoken English and Mandarin.

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    審計經理湖南三一泵送機械有限公司異地招聘1.5-3萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:10000人以上

    審計監察總部-審計經理(資金、財務方向)工作職責:1.根據年度計劃或臨時工作安排,對跨事業部的重大專項開展審計工作;2.編制審計方案、下達審計通知、收集審計資料;3.對公司政策制度、業務流程規定的合理性、執行的合規性進行檢查,或對經營數據進行鑒定,發現和披露執行不合規、不合理的問題以及給公司帶來的風險,4.跟蹤推動業務部門對問題或風險事項完成整改                            5.組織對各單位/部門核心業務流程、制度的遵循性進行全面審計,對內部控制與風險管理的健全性、適當性、執行有效性進行監督和評價。                   6.編制審計監察相關的工作制度與流程標準、操作手冊,并根據業務的發展與調整,對工作制度、流程標準、操作手冊進行持續完善、優化。           7.組織對前沿審計技術、方法、工具等進行開發、應用和推廣,包括數字化審計技術、方法、工具的開發、應用和推廣。任職要求:1、具備5年以上大型企業審計工作經驗,熟練掌握內部審計工作方法;2、至少在財務、營銷、商務、制造、研發等一個業務或專業領域擁有比較豐富的內部審計經驗;3、能夠帶領團隊或獨立完成某一個或多個領域的專項審計、持續審計項目。

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    審計主管/經理四環醫藥集團北京-通州區1-1.5萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:外資(非歐美)|公司規模:150-500人

    工作職責1、 根據審計項目整體計劃,制定具體的審計計劃,確定審計范圍,選擇適當的審計方法,進行現場審計。2、 編寫審計工作底稿,并根據復核人意見補充相關測試和底稿,發現問題并提出改進意見。建立、健全審計檔案,保證資料的及時歸檔并保管。3、 執行審計建議整改的后期跟進并監控改善進度。4、 參與集團內部審計體系的建立和完善,協助擬訂集團內部審計制度和規范業務操作流程,協助建立健全公司反舞弊機制。5、 參與和配合集團商務、市場、采購、工程等領域審計發現后續跟蹤和監察工作6、 參與集團及下屬子公司財務和內控相關制度的初始制定或修訂。參與檢查和評估集團公司內部機構、控股子公司及有重大影響的參股公司的內部控制完整性、合理性及其實施有效性,并提出改善建議,以及跟進有關的建議是否得到改進。7、參與實施集團領導臨時指派的其他審計項目。8、參與部門建設及與其他外部單位的溝通協調等工作。9、上級領導安排的其他任務任職要求學歷要求:大學本科專業要求:審計、財務、工程、法律等專業工作經驗:3年以上大中型藥企公司內部審計工作經驗,從事過工程審計或者銷售、商業領域審計者優先知識技能:熟練操作各種辦公軟件及分析軟件;熟悉會計操作、會計核算、審計流程、預算管理等相關內容;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關賬務處理方法;了解中西方財務核算系統和公司財務。能力素質:良好的協調溝通能力、統籌計劃能力和表達能力扎實的審計知識基礎、熟練的審計程序實施能力良好的分析能力、較強的解決問題能力優秀的學習能力其他要求:1、有注冊會計師(CPA)或國際注冊內部審計師(CIA)證書優先;2、能適應短期出差。

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    內控主管 (MJ000457)途虎養車網上海-閔行區1-2萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:在校生/應屆生|公司性質:外資(非歐美)|公司規模:5000-10000人

    崗位職責:1.    根據業務實際情況,負責部門風險管控體系的搭建和內部控制管理。2.    根據業務流程需要,主導設計部門內控管理框架,并建立相應的管理制度和業務流程,營造良好的內控環境,提高制度管理水平。3.    根據公司發展和管理要求,對業務流程的關鍵控制點進行有效識別,制定相應的管理應對方案;并落實整改建議,同時監督整改措施及執行落實情況。4.    檢查各部門業務流程的合理性、有效性,提出建議并推動改善;5.    審核各業務管理制度的合理性以及執行情況,針對問題和風險給出預警,幫助業務部門優化工作流程,為部門決策提供信息。崗位要求 1.    本科及以上學歷,財務管理、會計、審計、法律等相關專業。2.    熟悉內控體系、內審準則的建立和操作執行3.年以上內審、內控、風險管理、制度建設、流程優化等相關工作經驗。

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    審計專員/主管武漢長新大數據產業運營有限公司武漢5-8千/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:3-4年|公司性質:國企|公司規模:50-150人

    1、實施審前調查,收集相關數據和資料,編制審計工作方案或審計實施方案;2、根據準則和方案要求實施現場審計(或參與審計現場管理),針對審計事項采取各種具體審計措施,作出職業判斷,編制審計底稿,并參與撰寫(或復核)審計報告;3、做好有關審計資料收集、整理、建檔的具體工作,恪守職業道德,按規定保守秘密,維護當事人合法權益;4、承擔審計部行政、黨務、項目等日常綜合工作;5、配合政府審計及其他監管部門、社會審計機構對公司的外部審計和監督工作;6、完成領導交辦的其他任務。崗位要求:1、全日制大學本科及以上學歷;2、3年(含)以上會計、審計等相關行業從業經驗,其中具備地市級以上審計機關或業內知名社會審計機構從業經驗者,或大中型國有企業審計從業經驗者優先;3、獲得CPA、ACCA、注冊造價師、CIA/CCSA/CRMA等相關專業證書(或考試全科合格)者優先4、具備較強的溝通、學習能力;5、能熟練運用辦公、財務等工具軟件;6、身心健康,為人正直,無不良從業記錄。

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    審計專員鉑媒(上海)集團深圳-福田區0.8-1萬/月11-07

    學歷要求:大專|工作經驗:2年|公司性質:民營公司|公司規模:50-150人

    崗位要求:1、負責出具審計報告的登記工作;2、負責審計檔案資料復印及歸檔;3、負責公司員工的考勤管理;4、公司的后勤保障工作,包括購買辦公用品、食品(網購)、訂飲用水;5、能獨立操作計算機,熟練操作Word、Excel等辦公自動化軟件;6、良好溝通能力,性格樂觀積極向上,抗壓能力較強,善于持續學習新知識;

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    審計經理東投地產集團有限公司南昌-紅谷灘新區1.5-2萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

    職責描述:1、參與日常審計業務,獨立執行地產、教育及物業等相關模塊項目,并能有效產出。2、協助上級領導完成內控、風控及審計相關制度流程的制定與完善。3、善于發現業務違規舞弊行為,有能力執行審計調查,并能高效保質完成。4、匯總審計發現,獨立與業務部門溝通審計工作中發現的問題,完成審計報告撰寫。5、提出整改建議,督促落實審計整改,并對被審計單位的整改效果進行檢查。6、完成上級領導交代的其他工作。任職要求:1、32歲以下,全日制本科及以上學歷,會計或審計專業,審計師或會計師以上職稱優先。2、具有3年以上大中型企業內部審計工作經驗,同等條件下有地產行業審計經驗者優先。3、熟悉企業內部審計業務及工作流程,能獨立處理各項內部控制檢查和內部審計事務。4、具有較強的抗壓能力、文字寫作及語言表達能力,能夠熟練運用日常辦公軟件。5、具有良好的工作態度和執行力,有較好的主觀能動性、溝通能力及團隊精神。6、能夠適應省內及周邊省份范圍內一定程度的出差。

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    審計經理海亮集團有限公司杭州1-1.5萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:10000人以上

    工作職責:1、按照內控審計中心工作計劃,負責開展經營管理審計及各類專項調查。2、實施審計項目:執行部門分派的審計工作,使用有效的審計方法,在工作底稿中體現關鍵思路,完整執行重要程序,完整歸檔工作底稿;在報告中采用準確的描述,使用合理的發現問題排序,并提供對重點問題的充分依據;向相關管理層匯報審計發現,推動管理層的認同,并制訂相應的改進計劃。3、管理審計項目:承擔審計項目負責人的職責,確保審計組成員的審計質量,推動審計目標達成。4、優化審計方法:根據審計及業務領域的知識和技能,優化審計運作程序、方法及模板,并有效指導他人工作。5、推動審計整改:跟蹤審計整改的執行情況,必要時協助被審單位開展整改工作。任職資格:1、本科及以上學歷;2、從事3年以上的內部審計相關工作;3、具備豐富的財務、審計、企業管理等知識;4、具備財務、審計領域的證書;5、邏輯思維及敏感性強,積極向上,踏實肯干。

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    注冊會計師北京永大稅務師事務所有限公司北京-豐臺區0.6-1.2萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:50-150人

    (1)從業經驗:5年以上大中型會計師事務所執業經驗優先,IPO、國有企業改革、清產核資等項目經驗豐富;(2)執業資格:財稅及相關專業本科及以上學歷,有注冊會計師或注冊稅務師執業資格;(3)能組織實施對大型項目的審計工作,對團隊能夠進行有效的管理、協調和督導;(4)具有獨立組織完成項目的工作經驗和較強的判斷能力、較強的溝通協調及組織能力;

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    財務經理上海強豐投資集團有限公司上海-松江區1-1.5萬/月11-07

    學歷要求:大專|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

    1、負責大虹橋區公司財會工作,財務分析工作; 2、負責公司內控控制制度的健全性和執行的有效性進行監督檢查,并針對存在的問題提出符合公司發展規劃的合理化建議; 2、負責重要和大金額合同簽訂、審批及履行情況進行審計; 3、負責財務部及各級管理人員遵守公司管理制度情況的進行監察并提出針對性改進建議; 4、負責公司中高層管理、財務負責人等人員離任審計; 5、協助完成公司上市相關工作; 6、協助完成公司各項流程的制訂、實施、優化梳理完善; 7、領導交代的其他事宜如中長期籌建會計師師事務所,組件代理記賬團隊和審計團隊,配合招商部開拓相關業務; 任職要求: 1、  有四年以上相關工作經驗,超過2年會計師事務所審計經驗; 2、  2年以上中小型企業財務經理工作經驗; 2、擁有高度的上進心和責任心,具備團隊合作精神; 3、思維敏捷,有較強的適應能力和敏銳的觀察力以及較好的溝通能力。4、持有注冊會計師CPA證書。

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    汽車制造與貿易管理審計專員漢成能源集團有限公司武漢-武昌區15-20萬/年11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:500-1000人

    1、通過對環衛專用汽車及設備制造事業部、汽車貿易事業部進行管理審計,促進其合規經營,并在合規經營的前提下促進“管理出效率、管理出效益”; 2、參與其他事業部的管理審計工作; 3、參與財務審計工作。任職資格要求1、***學歷本科以上,年齡不超過53周歲(女)、58周歲(男)。2、在商用車(含專用車)制造或商用車貿易企業從事成本費用會計核算工作3年以上;或,在商用車(含專用車)制造企業具備營銷商務政策制定、事業計劃管理及相關聯崗位的任職經歷不低于3年;或,在商用車(含專用車)制造企業或商用車貿易企業從事營銷管理工作經歷不低于3年。3、身體健康,沒有履職不良記錄。 備注:歡迎商用車行業相關崗位資深的提前退休人員,在深圳或武漢有住房優先。

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    金融業務研究員(財務方向)上海恒生聚源數據服務有限公司杭州-江干區1.5-2.5萬/月11-07

    學歷要求:碩士|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:150-500人

    1、 對財務報表有著清晰的理解,對三大表科目、附注科目有著深刻的理解,善于進行解讀;2、 規劃和設計財務細分科目編碼體系、公司財務數據分析指標體系、迭代已有財務數據業務的算法和質量;3、 處理客戶業務需求,提供對外和對內的培訓支持。任職要求:1、 碩士及以上學歷,數學、統計、計量經濟學、金融工程、經濟學、數據或者相關專業(優秀可放寬至本科);2、 2年以上會計相關行業服務經驗,對三大表、財務附注科目有著清晰的業務理解;3、 會計、財務、金融相關專業,有四大會計事務所審計相關經驗者優先,具備CPA(注冊會計師資格證書)者優先;4、 有完整項目管理經驗者優先,要求帶過團隊,負責或重點參與至少2個審計項目;5、 具有較強的執行力,工作踏實穩重,責任心強,具有高度的敬業精神及團隊合作能力,善于溝通,樂于接受挑戰。

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    內控內審總監明略科技集團北京-朝陽區5-7萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:10年以上|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

     1、根據公司戰略建立和完善公司內控體系; 2、參與公司各項管理制度、流程的審定工作,對各項管理制度、工作流程的完整性、合理性進行評估; 3、督導落實批準的年度內控計劃,以及專項審計計劃; 4、跟進公司重大項目,組織協調內審過程中與各分公司、部門之間的關系,推進內審各類事項; 5、對公司各項管理制度、工作流程的執行情況進行監督和檢查,提出整改意見; 6、分析和理解業務需求,開展流程設計、優化、度量、改進等活動; 7、完善項目管理標準化、透明化,通過多層級的項目管理受控機制,確保流程落地執行; 8、匯總內審日常核查出現的不合規事項,及時對接相關部門或人員進行整改,并跟蹤、監督; 任職要求: 1、統招本科以上,主修金融或財務管理專業; 2、具備10年以上互聯網公司內控經驗優先,熟悉內部審計體系,有精進迭代審計系統的能力; 3、具有較強組織、管理能力,較強的分析推理和邏輯思維能力; 4、良好的溝通技巧、協調及推動能力; 5、有過四大背景優先。

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    部門經理重慶同輝會計師事務所(普通合伙)重慶-渝北區1-2萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:8-9年|公司性質:民營公司|公司規模:50-150人

    崗位職責:1、主持并帶領團隊完成公司下達的經營目標;2、負責經營與管理工作,包括日常關系維護與重點項目溝通與反饋、客戶投訴處理等;3、負責部門人員管理與培養工作,對部門人員工作進行分配與安排,對人員考勤進行管理與監督,負責部門人員日常培訓與指導;4、負責部門項目管理工作;5、負責部門項目一級復核工作,并為部門人員工作提供技術支持;6、負責部門人員關懷,牽頭組織實施部門團建活動,保持人員穩定;7、總經理安排的其他工作。崗位要求:1、有注冊會計師執業資格,且需在2個月內注冊到公司;2、財務相關專業本科以上學歷,中級以上職稱;3、有同類型(內資)會計師事務所經歷5年以上,其中團隊管理經驗(非項目管理)2年以上;4、具有優秀的商務談判、溝通協調、團隊管理等能力,積極向上,有大局觀,認同公司企業文化,愿意與公司共同發展;5、具有優秀的培訓和演講能力,能承擔專業課程的培訓工作;6、有一定的客戶資源和口碑,優秀的外聯能力,能為公司發展更優質的客戶;7、具備處理重大突發事件的能力,有大局觀。

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    高級財務咨詢顧問北京明樸咨詢有限公司西安-雁塔區1-1.5萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:2年|公司性質:民營公司|公司規模:少于50人

    1、參與風險投資和并購的財務盡職調查工作;2、參與部分專項審計、財務咨詢項目。崗位要求:1、一本高校本科及以上學歷,財會相關專業優先;2、有四大會計師事務所、內資八大所或西安本土大所2年以上審計經驗(內控、金融、稅務、IT審計組除外);3、專業基礎扎實,學習能力強;4、接受每月2周左右的出差頻率。崗位福利:1、北京精品會計師事務所西安分所,投資相關業務,客戶均為VCPE,項目是最熱風口,能掌握市場動向,拓寬商業視野;2、團隊均為四大八大所背景,歷經上千個項目淬煉,專業基礎超扎實,一帶一培養,專業能力提升快;3、五險一金全,項目獎金高,年假福利,年度旅行,平均薪酬高于市場均值;4、組織扁平,晉升速度快,提供組織平臺支持,能快速獨當一面。

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    招標審計主管敏捷集團-華中公司長沙0.7-1萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:5000-10000人

    1、負責華中片區各項目包括到那不限于工程、招采、營銷、物業等人員貫徹執行公司規章制度的情況,所駐片區的員工違法、違記、失職案件調查,督促片區從源頭預防和治理腐敗的有效措施,受理對所駐片區的員工違反公司規章制度問題的投訴;2、編制工作計劃及方案,開展綜合審計監察工作;3、能勝任出差工作職位要求:1、本科或以上學歷,工程、審計等專業;2、從事審計監察工作3年以上;3、熟悉地產公司工程施工、地產銷售、招投標業務、物業等流程;4、具有較強的溝通協調能力和文字表達能力;5、有良好的從業品德和敬業精神,較好的團隊合作精神。

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    審核員深圳市全民通控股集團有限公司深圳-福田區0.9-1.5萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:3-4年|公司性質:民營公司|公司規模:1000-5000人

    職位描述:1、參與執行各類審計項目,需獨立完成小型審計項目。2、按照審計程序要求,完成審計工作底稿的編制,審計問題的溝通,審計報告的撰寫及匯報;3、負責利用審計工作經驗協助被審單位實現業務目標、增強管理能力和減少內控風險;4、協助完成審計底稿整理歸檔工作。5、協助建立和完善部門制度、工作流程及底稿的完善優化。職位要求:1、財務、審計相關專業本科以上學歷。2、3年以上事務所工作經驗或內部審計工作經驗。3、具備良好的審計、會計及稅務專業知識;4、熟悉企業內部控制規范及內部審計實務標準;熟悉國家財務政策以及會計準則;5、良好的溝通、協調以及書面表達能力;6、具有良好的職業道德和團隊協作精神。

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    財務經理(內審方向)深圳威邁斯新能源股份有限公司深圳-南山區1.2-2萬/月11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:500-1000人

    職責描述:1、建立內部控制體系,建立控制標準;牽頭制度與流程的規劃與建設;建設并持續改進組織架構;2、對公司內控制度的完整性、合理性及實施的有效性進行檢查和評估,及時發現公司潛在的問題和風險,提出改進意見;3、建立健全公司內部審計檢查制度,完善內部審計工作標準和工作流程;4、對公司經營管理以及效能情況進行監督、檢查與評價;5、編制內部審計工作底稿,起草內部審計報告,提出內部審計意見、管理建議以及對部分風險的改進建議;6、檢查監督公司資產管理、財務制度執行情況;7、對接上級單位相關部門對本公司風險管理,審計監察等相關事項的處理;8、處理上級領導所安排的其他事項。任職要求:1、全日制本科及以上學歷,財務或審計相關專業,具有中級會計師、內部審計師資格證書者優先;2、3以上內控/內審/咨詢相關工作經驗,要求同類型行業經驗;3、曾主導或參與企業流程整改或內控體系建設;4、具有良好的溝通協調、分析判斷及執行能力;5、具有優秀的職業道德和職業操守,主動、認真、敬業的工作態度和細致、嚴謹的工作作風。

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    質控經理大華會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所廣州-天河區15-20萬/年11-07

    學歷要求:本科|工作經驗:5-7年|公司性質:民營公司|公司規模:150-500人

    1.按照總部統一的質量控制制度和執業檢查標準,獨立完成審計業務復核或檢查工作;2.完善審計業務質量標準及相關管理制度,按準則及相關法規要求,復核審計、清產核資、盡職調查報告等公司分級管理規定應審核的報告及業務底稿;3.整理及更新總部發布的專業標準資料(其中包括報告、審計底稿等總部模板本土化工作);4.根據行業的培訓要求和業務需要,了解培訓需求,制定培訓計劃,組織培訓工作;5.協助行政部門完成總部或外部檢查、外部需要報送的材料等。任職要求:1.5年以上大中型證劵事務所審計經驗,一年以上審計經理的經驗,作為項目負責人參與IPO、上市公司或大型國有企業審計業務經驗2年以上;2.本科以上學歷,持有注冊會計師資格證;3.熟練掌握國內會計準則、制度和國內審計準則,了解國際快會計,審計準則;4.具有高度責任感,工作認真細致,原則性強,文字表達能力強,溝通能力強;5.有會計師事務所質控經驗者優先,年齡45歲以下。

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